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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102003
Data de emissão 02/01/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 397,52
Valor Liquidado R$ 397,52
Valor Pago R$ 397,52
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***650353**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64900000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2020 9 1 397,52
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/01/2020 397,52