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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1223002
Data de emissão 23/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 1.950,00
Valor Liquidado R$ 1.950,00
Valor Pago R$ 1.950,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 LIXEIRAS INOX 15L PEDAL E BALDE, PARA ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***669703**
Dados do Credor
Nome do Credor SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ ***949630001**
Endereço RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP:64770000
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 LIXEIRAS INOX 15L PEDAL E BALDE, PARA ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/12/2020 9 1 1.950,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2020 1.950,00